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梧州市人民医院2022年单位预算及“三公”经费预算情况说明

   2022-02-25 298
 目 录
第一部分:梧州市人民医院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市人民医院单位预算及“三公”经费预算
情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市人民医院 2022 年单位预算报表(详
见附件)
一、单位收支预算总体情况表(预算公开 01 表)
1二、单位收入预算总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
2第一部分:梧州市人民医院概况
一、主要职能
梧州市人民医院是一所集医疗、教学、科研、康复、预
防保健和社区服务为一体的三级综合医院。主要负责开展医
疗、护理、医学教学与研究、卫生专业技术人员培训、保健
与健康教育等医疗卫生服务;承担所辖区域居民的基本公共
卫生服务。主要职责是:
(一)贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针,贯彻落实
上级党委和政府工作部署和要求。
(二)为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公
共卫生服务。
(三)承担教学医院、住院医师规范化培训、继续医学教
育等职责。
(四)开展医学科学研究,推动医学科技成果转化。
(五)开展对外交流和合作。
(六)承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医
疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。
(七)承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
(一) 单位总体情况
3梧州市人民医院的单位性质为差额事业单位,事业单位
分类改革类别为公益二类。
(二)内设机构
现有编制床位 1110张。临床医技科室 54 个,其中自治区
临床重点专科 3 个,市临床重点专科 6 个。按规范设置医院
办公室、党委办公室、纪检监察室、应急管理办公室、国有
资产管理科、医务部、护理部、药学部、人力资源部、财务
部、后勤保障部等 26 个职能科室。
三、人员构成情况
(一)编制现状
梧州市人民医院编制人数为 585 人,其中差额事业编制
人数 585 人。
(二)人员构成
截止到 2021 年 12 月,在职实有人数 1326 人,其中:
差额事业编制在职人数 461 人,其他聘用人员 865 人;实有
离退休人员 357 人(离休人员 1 人、退休人员 356 人)。
第二部分:梧州市人民医院 2022 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
42022 年收支总预算 634,968,300.00 元,同比减少
254,311,700.00 元,下降 28.6%。收入全部为事业收入;支
出全部为卫生健康支出。
2022 年收支预算总体减少主要是以下支出减少:一是
2022 年根据医院年度目标和资金情况调整其他专项项目;二
是受疫情和周边道路施工影响,医院门诊人数和住院人数减
少;使收入预算总体有所下降。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年 收 入 总 预 算 634,968,300.00 元 , 同 比 减 少
254,311,700.00 元,下降 28.6%。其中:
(一)一般公共预算拨款 0 元,同比无变化。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金资金收入,同比无变
化。
( 四 ) 事 业 收 入 634,968,300.00 元 , 同 比 减 少
254,311,700.00 元,下降 28.6%,主要是由于新冠疫情的持
续影响,医院周边的道路施工造成交通的不便利等原因使门
诊量和住院量减少。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 634,968,300.00 元,全部为项目支出
预算,占支出总预算的 100%,同比减少 144,401,700.00 元,
下降 18.53%。其中:
5(一)社会保障和就业支出类科目 0 元,同比减少
14,970,000.00 元,下降 100%。本年数据放在卫生健康支出
类科目。
(二)卫生健康支出类科目 634,968,300.00 元,占支出
总预算 100%,同比减少 235,311,700.00 元,下降 27.04%。
(三)住房保障支出类科目 0 元,同比减少 403,000.00
元,下降 100%。本年数据放在卫生健康支出类科目。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年无财政拨款收支总预算,同比无变化。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年本单位无一般公共预算支出,同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年本单位无一般公共预算支出的基本支出,同比无
变化。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
(一)2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算
1,415,000.00 元,同比增加 585,000.00 元,增长 70.48%。
其中:
1. 本单位无因公出国(境)经费支出预算,同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 30,000 元,同比增加 0 元。
3. 公 务 用 车 费 预 算 1,385,000.00 元 , 同 比 增 加
585,000.00 元, 增长 73.13 % 。其中:
(1)公务用车运行维护费支出预算 1,035,000.00 元,
67
同比增加 235,000.00 元,增长 29.36%,增加主要原因是医
院 2021 年新设立住院楼业务增加,救护车出车的次数和里
程都在增加;车辆使用年限较长,相应的运行维护成本增加。
( 2 ) 公 务 用 车 购 置 费 350,000.00 元 , 同 比 增 加
350,000.00 元,增长 100%,增加主要原因是本院 2021 年
度新开设住院楼,出诊量增加,计划购置 1 辆救护车。
(二)
2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
本单位无一般公共预算开支的“三公”经费。同比无变
化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
(一)事业运行经费预算安排情况。
单位机关行政运行经费财政拨款预算 0 元,单位事业运
行经费总预算安排 355,837,800.00 元,全部为项目支出预
算,同比增加 56,927,800.00 元,增长 19.05%。主要原因是
新住院楼投入使用后,床位增加,为确保医院正常运转,药品、
专用材料等支出增加。经费支出预算安排来源全部是事业收
入资金,用于单位保证日常运转发生的公用经费支出,包括
办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、
专用材料、水电费、物业管理费、办公设备购置费、公务用
车运行维护费及其他费用。
(二)政府采购预算安排情况。2022 年政府采购预算 76,322,628.00 元,同比减少
285,547,372.00 元,下降 78.91%。按采购资金类型划分,
一般公共预算拨款 0 元,财政专户管理的资金安排 0 元,单
位自有资金安排 76,322,628.00 元。按采购项目类型划分,
集中采购 12,202,800.00 元,其中:货物类采购 1,860,000.00
元、工程类采购 0 元、服务类采购 10,342,800.00 元;分散
采购 64,119,828.00 元,其中:货物类采购 52,369,828.00
元、工程类采购 2,500,000.00 元、服务类采购 9,250,000.00
元。
(三)国有资产的总体情况。
共有车辆16辆,其中:一般公务用车5辆、一般执法执
勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、其他用车0辆。
截至2021年12月31日,资产原值合计1,307,363,546.43
元,其中:1.土地、房屋及构筑物899,282,122.07元。2. 通
用设备59,037,949.00元。3. 专用设备334,360,419.58元。4.
文物和陈列品0元。5 .图书档案79,153.44元,6. 家具、用具、
装具等14,603,902.34元。
(四)预算绩效说明。
2022年单位预算共有项目(无基本支出,全部为项目支
出)20个,项目涉及金额634,968,300.00元,全部项目均制
定了绩效目标。其中:其他运转类和特定目标类20个,分别是:
差额事业性单位支出(人员性支出)-在编职工人员性支出项目
105,750,500.00元、差额事业单位支出(人员性支出)-离退休
费项目2,980,000.00元、差额事业单位支出(人员性支出)-编
外人员工资性支出项目71,000,000.00元、专项公用经费-日
8常运转经费项目43,369,800.00元、差额事业单位支出(专项
公用经费)-公务用车购置项目350,000.00元、差额事业单位
支出(专项公用经费)-办公设备购置项目1,600,000.00元、差
额事业单位支出(专项公用经费)-日常运转(非税)项目
60,000.00元、差额事业单位支出(其他专项)-税金及附加费用
项目60,000.00元、差额事业单位支出(其他专项)-其他运转经
费项目5,028,000.00元、差额事业单位支出(其他专项)-生物
样本库及设备购置项目2,500,000.00元、差额事业单位支出
(其他专项)-卫生材料购置费项目142,000,000.00元、差额事
业单位支出(其他专项)-药品购置费项目160,000,000.00元、
差 额 事 业 单 位 支 出 ( 其 他 专 项 )- 专 用 设 备 购 置 费 项 目
42,600,000.00元、差额事业单位支出(其他专项)-信息化建设
项目11,450,000.00元、差额事业单位支出(其他专项)-健康管
理中心项目6,000,000.00元、差额事业单位支出(其他专项)-
消防设备维保项目280,000.00元、差额事业单位支出(其他专
项)-监控设备维保项目280,000.00元、差额事业单位支出(其
他专项)-医学模拟培训中心办公家具采购安装工程项目
280,000.00元、差额事业单位支出(其他专项)- 工会经费项目
2,880,000.00元、差额事业单位支出(其他专项)-还本付息项
目36,500,000.00元。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
第三部分:专业名词解释
91.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
6.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
8.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
10购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。
第四部分:梧州市人民医院 2022 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入预算总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
上述报表详见附件。

http://www.wzhospital.com/news/file/2022/20220222112389708970.xls


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
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